Orden de Compra. Nº
1298355-2-SE25
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1298355-56-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1298355-2-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1298355-56-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1298355-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
DIRECCION DE SALUD
R.U.T.
71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE SALUD
R.U.T.
71.293.900-1
Dirección de Facturación
pasaje Eleuterio Ramirez S/n
Comuna
Melipilla
Impuesto
877230
Dirección de Envío de la Factura
pasaje Eleuterio Ramirez S/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Direcciones de despacho
Línea N°1: Sobre saco Kraft Blanco ¼ de 8 cm x 14 cm, 1,5 sin impresión CESFAM Elgueta, ubicado en Calle Arza N°1576, Melipilla.<div>Línea N°3: Sobre saco Kraft Blanco ¼ de 16,5 x 8,3 x 2,7 con logo corporativo Bodega Farmacia, ubicada en San Agustín N°373, Melipilla.</div><div>Línea N°4: Sobre saco Kraft Blanco ¼ de 16,5 x 8,3 x 2,7 con logo corporativo CESFAM Boris Soler, ubicado en Calle Silva Chávez N° 1650.</div><div>Línea N°5: Sobre saco Kraft Café Stronge 1 kilo de 18 cm x 12,5 cm fuelle: 2,5 con logo corporativo CESFAM Boris Soler, ubicado en calle Silva Chávez N° 1650.</div>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENVATEX LTDA
Razón Social
ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA
R.U.T.
77.730.259-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ENVATEX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121505
Sobres especiales
1
Global
Línea N°1: Adquisición de Sobres saco Kraft Blanco ¼ de 8 cm x 14 cm, 1,5 sin impresión CESFAM Elgueta
Línea N°1: Adquisición de Sobres saco Kraft Blanco ¼ de 8 cm x 14 cm, 1,5 sin impresión CESFAM Elgueta
$ 700.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.000
$ 700.000
44121505
Sobres especiales
1
Global
Línea N°3: Sobre saco Kraft Blanco ¼ de 16,5 x 8,3 x 2,7 con logo corporativo Bodega Farmacia.
Línea N°3: Sobre saco Kraft Blanco ¼ de 16,5 x 8,3 x 2,7 con logo corporativo Bodega Farmacia.
$ 2.167.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.167.000
$ 2.167.000
44121505
Sobres especiales
1
Global
Línea N°4: Sobre saco Kraft Blanco ¼ de 16,5 x 8,3 x 2,7 con logo corporativo CESFAM Boris Soler.
Línea N°4: Sobre saco Kraft Blanco ¼ de 16,5 x 8,3 x 2,7 con logo corporativo CESFAM Boris Soler.
$ 550.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.000
$ 550.000
44121505
Sobres especiales
1
Global
Línea N°5: Sobre saco Kraft Café Stronge 1 kilo de 18 cm x 12,5 cm fuelle: 2,5 con logo corporativo CESFAM Boris Soler.
Línea N°5: Sobre saco Kraft Café Stronge 1 kilo de 18 cm x 12,5 cm fuelle: 2,5 con logo corporativo CESFAM Boris Soler.
$ 1.200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
Total Neto
$ 4.617.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 877.230
TOTAL OC
$ 5.494.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.