Orden de Compra. Nº1298355-231-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298355-326-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298355-231-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298355-326-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social DIRECCION DE SALUD
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE SALUD
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación pasaje Eleuterio Ramirez S/n
Comuna Melipilla
Impuesto 98800
Dirección de Envío de la Factura pasaje Eleuterio Ramirez S/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería en Equipos Médicos Ltda.
Razón Social INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 78.964.280-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeniería en Equipos Médicos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101515
Grabadoras1GlobalMANTENCION PREVENTIVA A EQUIPO PRIMERA MODELO SE-3 S/N: 2121001228 DEBE INCLUIR: SUMINISTRO E INSTALACION DE DVD LITE ON PREMM1 FOR PRIMERA SE3/4202 ESTE SERVICIO DEBE SER EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO 2026, EN CESFAM BORIS SOLER UBICADO EN SILVA CHAVEZ #1650.   $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.800
TOTAL OC $ 618.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.