Orden de Compra. Nº1298356-47-AG25 "INF - Orden de Compra ágil: 1298356-21-COT25 EBMP"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INFANCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298356-47-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INF - Orden de Compra ágil: 1298356-21-COT25 EBMP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INFANCIA
Razón Social DIRECCION DE INFANCIA
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-003-000-000 del sistema CAS chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INFANCIA
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PSJE. ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, POBLACION VILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA
Comuna Melipilla
Impuesto 92720
Dirección de Envío de la Factura PSJE. ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, POBLACION VILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2025
TítuloDescripción
Condiciones para el despacho
Favor despachar a establecimiento educacional, ubicado en camino publico #984 , sector Carmen Bajo, Melipilla horario de atención de lunes a jueves 8:30-16:00, viernes de 8:30  a  13:00, teléfono 9 7216 7379


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Esteban
Razón Social PABLO ESTEBAN ARAMBUENA AYALA
R.U.T. 13.597.432-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo Esteban
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111802
Tanques o botellas de aire o gas2UnidadCilindro de gas de 45 kilos vacío. Ver Anexo, llenar y firmar.  $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
83101605
Recarga de tanques de gas2UnidadCarga de gas licuado de 45 kilos. Ver anexo, llenar y firmar  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 488.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.720
TOTAL OC $ 580.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.597.432-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.