Orden de Compra. Nº1298356-72-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1298356-13-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INFANCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298356-72-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1298356-13-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1298356-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INFANCIA
Razón Social DIRECCION DE INFANCIA
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INFANCIA
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación PSJE. ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, POBLACION VILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA
Comuna Melipilla
Impuesto 1684956,556
Dirección de Envío de la Factura PSJE. ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, POBLACION VILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES DE LICITACION ENTREGA EN CADA JARDIN INFANTIL DE ACUERDO A BASES DE LICITACION. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalJARDÍN INFANTIL TRAVESURAS, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO $ 661.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.056 $ 661.056
14111509
Artículos de papelería1GlobalJARDÍN INFANTIL TRENCITO, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO $ 1.555.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.266 $ 1.555.266
14111509
Artículos de papelería1GlobalJARDÍN INFANTIL ALTOS DE CANTILLANA, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO $ 1.128.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.941 $ 1.128.941
14111509
Artículos de papelería1GlobalJARDÍN INFANTIL LOS CAPULLITOS, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO $ 1.678.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.076 $ 1.678.076
14111509
Artículos de papelería1GlobalJARDÍN INFANTIL PIECECITOS, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO $ 1.277.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.594 $ 1.277.594
14111509
Artículos de papelería1GlobalJARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE HUECHÚN, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO $ 1.160.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.829 $ 1.160.829
14111509
Artículos de papelería1GlobalJARDÍN INFANTIL SONRISITAS, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO $ 1.406.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.429 $ 1.406.429
Total Neto $ 8.868.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.684.957
TOTAL OC $ 10.553.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.