Orden de Compra. Nº
1298356-72-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1298356-13-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INFANCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1298356-72-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1298356-13-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1298356-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INFANCIA
Razón Social
DIRECCION DE INFANCIA
R.U.T.
71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE INFANCIA
R.U.T.
71.293.900-1
Dirección de Facturación
PSJE. ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, POBLACION VILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA
Comuna
Melipilla
Impuesto
1684956,556
Dirección de Envío de la Factura
PSJE. ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, POBLACION VILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DE ACUERDO A LO INDICADO EN BASES DE LICITACION
ENTREGA EN CADA JARDIN INFANTIL DE ACUERDO A BASES DE LICITACION.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Global
JARDÍN INFANTIL TRAVESURAS, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.
VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO
$ 661.056,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 661.056
$ 661.056
14111509
Artículos de papelería
1
Global
JARDÍN INFANTIL TRENCITO, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.
VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO
$ 1.555.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555.266
$ 1.555.266
14111509
Artículos de papelería
1
Global
JARDÍN INFANTIL ALTOS DE CANTILLANA, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.
VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO
$ 1.128.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.128.941
$ 1.128.941
14111509
Artículos de papelería
1
Global
JARDÍN INFANTIL LOS CAPULLITOS, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.
VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO
$ 1.678.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.678.076
$ 1.678.076
14111509
Artículos de papelería
1
Global
JARDÍN INFANTIL PIECECITOS, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.
VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO
$ 1.277.594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.277.594
$ 1.277.594
14111509
Artículos de papelería
1
Global
JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE HUECHÚN, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.
VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO
$ 1.160.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160.829
$ 1.160.829
14111509
Artículos de papelería
1
Global
JARDÍN INFANTIL SONRISITAS, REMITIRSE AL PUNTO 4.1 DE LAS BASES TÉCNICAS.
VER DETALLE EN EL ARCHIVO ADJUNTO
$ 1.406.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.406.429
$ 1.406.429
Total Neto
$ 8.868.192
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.684.957
TOTAL OC
$ 10.553.149
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.