|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1298357-22-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
“SERVICIO MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN” |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
|
|
R.U.T. |
65.077.305-5 |
|
Dirección de Facturación |
18 de septiembre 590 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
18133,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre 590 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-03-2025 |
| Cláusula procedimiento pago de multa | En caso de que el proveedor
recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará
efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el
pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha
entidad. |
|
|
Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
|
Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
|
|
R.U.T. |
7.048.004-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Día | 12 Servicio de mantención extintor PQS 10KGS.
2 Servicio de mantención extintor CO2 5KGS.
2 Servicio de mantención extintor CO2 2KGS.
Garantía 12 meses.
El proveedor debe entregar un informe del estado de la mantención una vez finalizada y dejar como mínimo 50% de equipos en reemplazo de los que se retiren del edificio mientras estén en mantención. | SEGUN COTIZACION N°435BC, ADJUNTADA EN COMPRA AGIL ID:1298357-12-COT25 |
$ 95.440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.440
|
$ 95.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 95.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.134
|
|
$ 113.574
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.