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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298357-23-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO INTEGRAL HITO VIAJE AL TEATRO 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
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R.U.T. |
65.077.305-5 |
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Dirección de Facturación |
18 de septiembre 590 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
159663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2026 |
| CLAUSULA DE COBRO MULTAS | En caso de que el proveedor
recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará
efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el
pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha
entidad. |
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Proveedor |
PULSE COMPANY |
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Razón Social |
SOCIEDAD MONTECINOS E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.864.356-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PULSE COMPANY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Día | Fecha evento: Sábado 31 de enero de 2026
Lugar: Teatro Municipal de Chillán
SERVICIO DE CATERING – ELENCO Y ACTORES
Cantidad: 15 personas
Formato: Autoservicio con reposición simple durante la jornada
Lugar de montaje: Camarines Teatro Municipal de Chillán
Estación café y bebidas calientes
• Café de grano (termo profesional)
• Café descafeinado
• Variedad de té (negro, verde y hierbas)
• Jengibre y menta fresca
• Miel, endulzante y azúcar blanca
• Leche sin lactosa
• 1 litro leche vegetal (almendra/avena)
Bebidas frías
• 30 aguas sin gas 500 cc
• 30 bebidas en lata (tradicionales y light)
• 15 bebidas energéticas
• 15 bebidas isotónicas
• Jugos en jarras (6 litros totales)
• Hielo
Frutas, frutos secos, encurtidos y charcutería
• Frutas frescas de estación
• Frutos secos (almendras, maní sin sal, mix)
• Encurtidos (aceitunas, pepinillos, cebollitas)
• Quesos (mínimo 3 variedades)
• Brochetas caprese y antipasto
• Charcutería (salame, jamón serrano)
• Grisines y salsas para untar (2–3 variedades)
Tapaditos / Sándwiches pequeños
• Cortados en mitades o cuartos
• Pollo desmenuzado con vegetales
• Jamón – queso
• Atún – palmito
• Opciones vegetarianas:
? Queso – palta
? Verduras asadas
? Hummus con vegetales
• Rotulación clara opciones vegetarianas
• Sopas instantáneas individuales (sachet)
Bocadillos dulces
• Brownies
• Mini kuchen
• Galletas
• Queque marmolado
Extras incluidos
• 3 aromatizantes tipo enchufe
• Servilletas, vajilla, mantelería y decoración acorde
• Reposición durante la jornada
• Montaje discreto y ordenado
• Máximo 2 personas acreditadas en el servicio
• Retiro total de implementación al finalizar la jornada (intransable)
SERVICIO ACTORES / ACTRICES PATRIMONIALES
Cantidad: 2 actores/actrices
Duración del servicio:
• Caracterización: 18:00 a 19:00 hrs
• Visita guiada: 19:00 a 20:00 hrs
• Despersonificación: 20:00 a 20:30 hrs
Alcance del servicio:
• Interpretación profesional “in character”
• Recepción de delegaciones desde bus
• Visita guiada patrimonial (40–45 minutos)
• Guía hasta butacas preferenciales Gran Sala
• Uso de vestuario y guion previamente aprobados
(Honorarios calculados conforme al valor máximo referencial indicado en bases)
SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO DE
AUDIO
• 4 micrófonos tipo headset inalámbricos RF
• Sistema RF con splitter
• Antenas direccionales
• Cables BNC y accesorios completos
Incluye:
• Técnico responsable
• Montaje y desmontaje
• Coordinación de frecuencias RF
• Verificación de funcionamiento previo al evento
Se adjunta ficha técnica. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-23-COT26
GLOSA DE FACTURACION: SERVICIO FINANCIADO MEDIANTE GORE CODIGO CVC-AD-40 GASTOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN HITO VIAJE AL TEATRO 2 |
$ 840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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Total Neto
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$ 840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.664
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$ 1.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.