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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298357-4032-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ARTICULOS DE IMPRENTA PROGRAMA EXPERIMENTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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1298357-21-CO24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
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R.U.T. |
65.077.305-5 |
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Dirección de Facturación |
18 de septiembre 590 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
50008 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-10-2025 |
| CLAUSULAS DE COBRO MULTAS | En caso de que el proveedor
recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará
efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el
pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha
entidad. |
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Proveedor |
AGENCIA LUNETAS |
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Razón Social |
CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.188.557-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGENCIA LUNETAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1120 | Unidad | Se requiere la impresión de 1.120 stickers individuales tamaño 12x12 cm. En papel autoadhesivo de 100 mic de espesor, troquelados, entrega individual. Impresión estándar full olor, con entrega en la dirección de despacho indicada. El diseño se adjunta al presente documento. El material se requiere para el martes 21 de octubre de 2025.
Stickers individuales tamaño 12x12 cm. En papel Autoadhesivo de 100 mic de espesor, troquelados, entrega individual. Impresion estándar full color, Valor unitario. Compra mínima 100 unds. Incluye entrega en dependencias de la corporacion | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24.
GLOSA DE FACTURACIÓN: MATERIALES>LDC-FOLIO 12944-GS-COMPRA MATERIALES. |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 263.200
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$ 263.200
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Total Neto
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$ 263.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.008
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$ 313.208
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.