Orden de Compra. Nº1298357-4036-SE25 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DIFUSIÓN EVENTO MALL OUTLET VIVO"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298357-4036-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN DIFUSIÓN EVENTO MALL OUTLET VIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1298357-21-CO24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado INGRESOS PROPIOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Facturación 18 de septiembre 590
Comuna Chillán
Impuesto 8025,6
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2025
TítuloDescripción
CLAUSULAS DE COBRO MULTAS

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA LUNETAS
Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.188.557-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA LUNETAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2UnidadSe requiere dos impresiones en material trovicel de 60x160 cm; de 5 mm corte recto, impresión brillante estándar full color. El diseño será proporcionado por el solicitante. Ítem 4 contrato de suministro. Esta compra se requiere para el jueves 16 de octubre a las 15:00 horas en las dependencias del Teatro. Trovicel de 5mm,corte recto. Impresión brillante estándar full color tamaño 1x2 mts (2mts 2). Se puede solicitar distintas medidas multiplicando el valor por la cantidad requerida en mt2 ($22.000 el mt2 + IVA) Incluye entrega o instalación en dependencias de la corporación. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARTÍCULOS DE IMPRENTA AÑO 2024- 2025 DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. INGRESOS PROPIOS. $ 21.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.240 $ 42.240
Total Neto $ 42.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.026
TOTAL OC $ 50.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.