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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298357-4067-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EXPOSICIÓN LEGADOS FRACTURADOS EN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1298357-17-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
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R.U.T. |
65.077.305-5 |
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Dirección de Facturación |
18 de septiembre 590 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
86027,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2025 |
| CLAUSULAS DE COBRO MULTAS | En caso de que el proveedor
recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará
efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el
pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha
entidad.
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 6 | Unidad | Item 279
listón pino diferentes medidas 2x2 | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24
GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 2.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.906
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$ 12.906
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31162404
| Grapas de ferretería | 7 | Unidad | Item 305
Planchas terciado estructural medida 18 mm | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24
GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 30.922,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.454
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$ 216.454
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | Item 341
Tinetas esmalte al agua - En color negro opaco o matte | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24
GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 90.749,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.749
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$ 90.749
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | Item 341
Tinetas esmalte al agua - Esmalte al agua satinado BASE (BLANCO) | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24
GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 90.749,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.749
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$ 90.749
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31162404
| Grapas de ferretería | 10 | Unidad | Item 278
lija madera garno de 150 gramos | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24
GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.700
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$ 4.700
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | Item 268
galón esmalte al agua color gris - Gris semibrillo (para puertas código SIPA 0539) | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24
GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 30.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.520
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$ 30.520
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31162404
| Grapas de ferretería | 10 | Unidad | Item 278
lija madera garno 120 gramos. | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24
GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.700
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$ 4.700
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31162404
| Grapas de ferretería | 100 | Unidad | Item 346
tornillo volcanita 6x1 1/4" | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24
GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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Total Neto
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$ 452.778
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.028
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$ 538.806
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.