Orden de Compra. Nº1298357-4067-SE25 "ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EXPOSICIÓN LEGADOS FRACTURADOS EN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298357-4067-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EXPOSICIÓN LEGADOS FRACTURADOS EN CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1298357-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Facturación 18 de septiembre 590
Comuna Chillán
Impuesto 86027,82
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2025
TítuloDescripción
CLAUSULAS DE COBRO MULTAS

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería6UnidadItem 279 listón pino diferentes medidas 2x2 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.906 $ 12.906
31162404
Grapas de ferretería7UnidadItem 305 Planchas terciado estructural medida 18 mmSEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC $ 30.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.454 $ 216.454
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Grapas de ferretería1UnidadItem 341 Tinetas esmalte al agua - En color negro opaco o matteSEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC $ 90.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.749 $ 90.749
31162404
Grapas de ferretería1UnidadItem 341 Tinetas esmalte al agua - Esmalte al agua satinado BASE (BLANCO)SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC $ 90.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.749 $ 90.749
31162404
Grapas de ferretería10UnidadItem 278 lija madera garno de 150 gramosSEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
31162404
Grapas de ferretería1UnidadItem 268 galón esmalte al agua color gris - Gris semibrillo (para puertas código SIPA 0539)SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC $ 30.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.520 $ 30.520
31162404
Grapas de ferretería10UnidadItem 278 lija madera garno 120 gramos.SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
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Grapas de ferretería100UnidadItem 346 tornillo volcanita 6x1 1/4"SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-17-LE24 GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 452.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.028
TOTAL OC $ 538.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.