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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298357-4072-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS ASISTENTES AL CONCIERTO DUO LIRICO-HITO TEATRO EN TU COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1298357-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
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R.U.T. |
65.077.305-5 |
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Dirección de Facturación |
18 de septiembre 590 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2025 |
| CLAUSULAS DE COBRO MULTAS | En caso de que el proveedor
recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará
efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el
pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha
entidad.
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Proveedor |
Buses Sancor |
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Razón Social |
TRANSPORTES ROBERTO SANDOVAL EIRL
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R.U.T. |
76.604.912-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Buses Sancor |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 1 | Unidad | Van para 11 pasajeros ida y vuelta para concierto Lirico en la comuna El Carmen, para el dia 14 de noviembre.
Van N° 1, Viernes 14 de noviembre: Chillán - El Carmen.
Desde 18 de septiembre 590, comuna de Chillán (Teatro Municipal), Hacia calle General Baquedano N° 371
Horario llegada al punto= 8:45 hrs.
Horario salida= 09:00 hrs.
Horario regreso=13:00 hrs | SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTES ID 1298357-2-LE25
GLOSA DE FACTURACION: Fuente de financiamiento PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 120.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.