|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1298357-4081-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRENTA PARA EXPOSICIÓN LEGADOS FRACTURADOS DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
1298357-21-CO24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
|
|
R.U.T. |
65.077.305-5 |
|
Dirección de Facturación |
18 de septiembre 590 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
26625,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre 590 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-11-2025 |
| CLAUSULAS DE COBRO MULTAS | En caso de que el proveedor
recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará
efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el
pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha
entidad. |
|
|
Proveedor |
AGENCIA LUNETAS |
|
Razón Social |
CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.188.557-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AGENCIA LUNETAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Trovicel de 5mm,corte recto.Impresión brillante estándar full color tamaño 1x2 mts (2mts 2). Se puede
solicitar distintas medidas multiplicando el valor por la cantidad requerida en mt2 ($22.000 el mt2 + IVA) Incluye entrega o instalación en dependencias de la
corporacion 20 CÉDULAS, MÁS OTROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑOS ENVIADAS POR CORREO (1X1 MTRS). | SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE ID 1298357-21-CO24
GLOSA DE FACTURACIÓN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 44.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.000
|
$ 44.000
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Trovicel de 5mm,corte recto.Impresión brillante estándar full color tamaño 1x2 mts (2mts 2). Se puede
solicitar distintas medidas multiplicando el valor por la cantidad requerida en mt2 ($22.000 el mt2 + IVA) Incluye entrega o instalación en dependencias de la
corporacion TEXRO CURATORIAL, TAMAÑO 243CM ALTO X 105CM ANCHO | SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE ID 1298357-21-CO24
GLOSA DE FACTURACIÓN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 56.132,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.132
|
$ 56.132
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Vinilo tamaño
1x1.5 mt
troquelado con
formas simples.
Incluye estampado.
Incluye entrega o
instalación en
dependencias de la
corporacion. TEXTO, TITULO DE EXPOSICIÓN LETRA BLANCA | SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE ID 1298357-21-CO24
GLOSA DE FACTURACIÓN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 140.132
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.625
|
|
$ 166.757
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.