Orden de Compra. Nº1298357-421-AG24 "“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE TECHO DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN”"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298357-421-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE TECHO DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°13091 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Facturación 18 de septiembre 590
Comuna Chillán
Impuesto 46700,1
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2024
TítuloDescripción
Cláusula procedimiento pago de multa

Cláusula procedimiento pago de multa

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Torres Ingeniería y construcción spa
Razón Social TORRES INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.127.017-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Torres Ingeniería y construcción spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1DíaSERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE TECHO 90X40 METROS. (LIMPIEZA Y LAVADO DE TECHO, LIMPIEZA DE CANALETAS, REVISÓN BAJADA DE AGUAS LLUVIAS Y REPARACIONES DE POSIBLES DAÑOS) SE SOLICITA INFORME CON LOS TRABAJOS DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS INCLUYENDO FOTOGRAFÍAS. DICHO SERVICIO SE REQUIERE PARA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 ENTRE LAS 10:00 A 14:00 HORAS Y DESDE LAS 15:00 A 20:00 HORAS. SE ENTREGARA INFORME DETALLADO CON LOS TRABAJOS REALIZADOS.SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL 1298357-305-COT24 $ 245.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.790 $ 245.790
Total Neto $ 245.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.700
TOTAL OC $ 292.490


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.167.752-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.127.017-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.544.686-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.