Orden de Compra. Nº1298357-454-SE24 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN""
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298357-454-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1298357-21-CO24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°13091 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Facturación 18 de septiembre 590
Comuna Chillán
Impuesto 154066,25
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2024
TítuloDescripción
Cláusula procedimiento pago de multa

Cláusula procedimiento pago de multa

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA LUNETAS
Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.188.557-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA LUNETAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales38UnidadIMPRESIÓN TAMAÑO A0 EN OPALINA DE 180 A 320 GRS 4/0.SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 VIGENTE DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadDÍPTICOS TAMAÑO A3, COUCHÉ OPACO DESDE 200 A 300 GRS 4/4 TIRO Y RETIRO.SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 VIGENTE DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1000UnidadIMPRESIÓN EN OPALINA MEDIDA 5X8 CM DE 180 A 320 GRS 4/0.SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 VIGENTE DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales945UnidadSTICKERS INDIVIDUALES MEDIDAS 5X5 CM EN PAPEL AUTOADHESIVO DE 100 MIC DE ESPESOR, TROQUELADOS, ENTREGA INDIVIDUAL, IMPRESIÓN FULL COLOR.SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA AÑO 2024-2025 VIGENTE DESDE LICITACIÓN 1298357-21-CO24. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.875 $ 70.875
Total Neto $ 810.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.066
TOTAL OC $ 964.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.