Orden de Compra. Nº1299-20-CM19 "Artículos de escritorio Tesorería Regional Oriente"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Regional Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1299-20-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio Tesorería Regional Oriente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Regional Santiago Oriente
Razón Social Tesorería Regional Santiago Oriente
R.U.T. 61.923.100-7
Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza 1975 piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 341
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Regional Santiago Oriente
R.U.T. 61.923.100-7
Dirección de Facturación Fidel Oteiza 1975 piso 4
Comuna Providencia
Impuesto 72031
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza 1975 piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1221369 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD 1247371(1221369) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL NEGRO UNIDAD; Código: 17421NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.020 $ 11.020
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1109748 )CORCHETERA SWINGLINE ELECTRICA OPTIMA 70 UNIDAD 1129748(1109748) CORCHETERA SWINGLINE ELECTRICA OPTIMA 70 UNIDAD; Código: 86248; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 80.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.392 $ 241.392
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras50 (1170850 )CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8 2500 UNIDADES 1196889(1170850) CORCHETES SWINGLINE 2-60 3/8 2500 UNIDADES; Código: 83488; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.750 $ 81.750
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo50 (1373634 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 4 PADS UNIDAD 1400138(1373634) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 4 PADS UNIDAD; Código: 36371AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1221371 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD 1247373(1221371) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD; Código: 17421RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
Total Neto $ 382.942
Descuento $ 3.829
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.031
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 451.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.