Orden de Compra. Nº1300-2569-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1300-109-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional del Adulto Mayor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1300-2569-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1300-109-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1300-109-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor
Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor
R.U.T. 61.961.000-8
Dirección de Unidad de Compra Catedral N° 1575 Piso 1 Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1656 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor
R.U.T. 61.961.000-8
Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matías Andrés
Razón Social Consultora Nápoles Limitada
R.U.T. 76.556.718-1
Sucursal Matías Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161503
Servicios de digitación de datos1Unidad no definidaSENAMA requiere contratar los servicios de ordenamiento de información y digitación de los registros de beneficiarios del Programa Fondo Subsidio ELEAM.Se realizará con factura exenta $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 1.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.