Orden de Compra. Nº1300789-7-AG25 "ARTÍCULOS DE OFICINA / ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1300789-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA / ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Antumalal
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Facturación facturas@corpquin.cl
Comuna Quinta Normal
Impuesto 21971,98
Dirección de Envío de la Factura facturas@corpquin.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft100PliegoPAPEL KRAFT  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44111801
Rotuladores50UnidadPLUMÓN DE PIZARRA NEGRO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44121707
Lápices de colores50KitSET DE 12 LÁPICES DE COLOR  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.150 $ 28.150
39111507
Artefactos de escritorio1UnidadTERMOLAMINADORA  $ 24.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.892 $ 24.892
55121618
Fundas de etiquetas200UnidadMICA PARA TERMOLAMINADORA  $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora200UnidadPAPEL OPALINA BLANCO  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
44111801
Rotuladores50UnidadPLUMÓN DE PIZARRA ROJO  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 115.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.972
TOTAL OC $ 137.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.