Orden de Compra. Nº1300815-82-AG25 "Art. de escritorio 1300815-83-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1300815-82-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Art. de escritorio 1300815-83-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bodega Central Salud
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Facturación facturas@corpquin.cl
Comuna Quinta Normal
Impuesto 298385,5
Dirección de Envío de la Factura facturas@corpquin.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICONVENIO SPA
Razón Social MULTICONVENIO SPA
R.U.T. 77.911.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICONVENIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos300UnidadArchivador de palanca tamaño oficio  $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.500 $ 436.500
44121802
Líquido corrector320UnidadCorrector tipo lápiz  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800
44121612
Cuchillos cartoneros50UnidadCorta cartón grande.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
44121701
Lápiz pasta1500UnidadLápiz pasta azul.   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
26111702
Pilas alcalinas1000UnidadPilas AAPilas AA $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.000 $ 254.000
26111702
Pilas alcalinas1000UnidadPilas AAAPilas AAA $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
44121618
Tijeras60UnidadTijera Mediana, no escolar, 15-16 cmTijera Mediana, no escolar, 15-16 cm $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
44121624
Tijeras50UnidadTijera grande 21-22 cmTijera grande 21-22 cm $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPilas grandes D2Pilas grandes D2 $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.250 $ 62.250
14111801
Tickets o rollos de tickets150RolloRollos de número de atención.  $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.500 $ 289.500
Total Neto $ 1.570.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.386
TOTAL OC $ 1.868.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.