Orden de Compra. Nº1300817-11-AG24 "Cajas de instrumental"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1300817-11-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Cajas de instrumental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Lo Franco
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Facturación facturas@corpquin.cl
Comuna Quinta Normal
Impuesto 67552,6
Dirección de Envío de la Factura facturas@corpquin.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Podovip e Insumos Medicos
Razón Social PODOVIP E INSUMOS MÉDICOS MARCELO TEIXEIRA DA SILV
R.U.T. 76.928.102-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Podovip e Insumos Medicos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281509
Bandejas o contenedores de esterilización20UnidadBandeja de Acero Inoxidable 20 x 10 cm   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100
42281509
Bandejas o contenedores de esterilización20UnidadCaja Acero Inoxidable 20 x 10 cm   $ 6.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.800 $ 120.800
41122404
Pinzas de laboratorio20UnidadPinza Anatómica 14 - 16 cm   $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.260 $ 32.260
41122404
Pinzas de laboratorio20UnidadPinza Quirúrgica 14 - 16 cm   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
42142505
Porta agujas para la recogida de sangre20UnidadPorta Aguja Mayo 14 - 16 cm   $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
41122408
Tijeras de laboratorio20UnidadTijera Recta Punta Roma 14 - 16 cm   $ 3.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.300 $ 60.300
Total Neto $ 355.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.553
TOTAL OC $ 423.093


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.424.230-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.576.352-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.928.102-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.945.971-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.592.597-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.989.528-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.