Orden de Compra. Nº1300827-26-AG25 "ARTÍCULOS DE OFICINA + TOMA PRESIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1300827-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA + TOMA PRESIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal
R.U.T. 70.913.100-1
Dirección de Facturación facturas@corpquin.cl
Comuna Quinta Normal
Impuesto 154463,16
Dirección de Envío de la Factura facturas@corpquin.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta2CajaCAJA LÁPIZ PASTA AZUL  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121708
Marcadores2CajaCAJA PLUMÓN PERMANENTE NEGRO  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121802
Líquido corrector1CajaCAJA CORRECTORES  $ 2.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952 $ 2.952
44121708
Marcadores2CajaCAJA DESTACADORES (2 COLORES DISTINTOS)  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44122103
Corchetes10CajaCORCHETE 26/6  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
26111704
Cargadores de baterías4UnidadCARGADOR DE PILAS AAA Y AA  $ 17.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.708 $ 71.708
26111706
Pilas electrónicas10UnidadPILA AAA  $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.290 $ 15.290
26111706
Pilas electrónicas10UnidadPILA AA  $ 1.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.680 $ 18.680
44121618
Tijeras4UnidadTIJERA PUNTA ROMA (BUENA CALIDAD)  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44122002
Protectores de hojas150UnidadFUNDA TRANSPARENTE HOJA TAMAÑO OFICIO  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44121615
Corcheteras2UnidadCORCHETERA 26/6  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.446 $ 3.446
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA DE EMBALAJE  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
41112403
Indicadores de presión2UnidadMANGUITO PEDIÁTRICO DE PRESIÓN ARTERIAL  $ 12.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.348 $ 24.348
42181610
Kits de manguitos para tomar la tensión arterial2KitTOMA PRESIÓN + MANGUITO PEDIÁTRICO, TIPO OMRON O EQUIVALENTE. (VER FOTO REFERENCIAL ADJUNTA)  $ 28.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.340 $ 57.340
14111506
Papel para impresora del ordenador100ResmaRESMA HOJA TAMAÑO OFICIO  $ 3.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.900 $ 313.900
14111506
Papel para impresora del ordenador100ResmaRESMA HOJA TAMAÑO CARTA  $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
Total Neto $ 812.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.463
TOTAL OC $ 967.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.