Orden de Compra. Nº1301-123-SE18 "REPARACION CTA DPFS-71 MN LAHUEN ÑADI"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1301-123-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION CTA DPFS-71 MN LAHUEN ÑADI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1037-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Llanquihue
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 6214,14
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOSCH CAR SERVICE
Razón Social AUTOMOTRIZ VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.338.756-9
Sucursal BOSCH CAR SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1Unidad no definidaMANTENCION FRENOS CAMIONETA DPFS-71 SEGUN PRESUPUESTO 52403  $ 32.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.706 $ 32.706
Total Neto $ 32.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.214
TOTAL OC $ 38.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.