Orden de Compra. Nº1301-22-SE18 "MANTENCIÓN CTA FHWS-95 PNVPR "
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1301-22-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CTA FHWS-95 PNVPR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1037-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Llanquihue
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 8839,94
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOSCH CAR SERVICE
Razón Social AUTOMOTRIZ VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.338.756-9
Sucursal BOSCH CAR SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaMANTENCIÓN CAMIONETA FHWS-95 SEGUN PRESUPUESTO N° 52186 (DETALLE ARCHIVO ADJUNTO)  $ 46.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.526 $ 46.526
Total Neto $ 46.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.840
TOTAL OC $ 55.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.