Orden de Compra. Nº1301-331-SE16 "SERV. LIMPIEZA GENERAL CAMIONETA CYCG-18 DEFOR"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1301-331-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2016
Nombre de la Orden de Compra SERV. LIMPIEZA GENERAL CAMIONETA CYCG-18 DEFOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1037-30-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X Región - Llanquihue
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10925
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIAUTO LTDA.
Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SERVIAUTO LIMITADA
R.U.T. 76.059.965-4
Sucursal SERVIAUTO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaLIMPIEZA PROFUNDA Y LAVADO DE TAPIZ CAMIONETA CYCG-18  $ 57.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
Total Neto $ 57.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.925
TOTAL OC $ 68.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.