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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1301-385-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMIONETA CYCG-18 DEFOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1037-8-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
X Región - Llanquihue |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Urmeneta 977, quinto piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Urmeneta 977, quinto piso. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
46359,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Urmeneta 977, quinto piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADMINISTRADOR |
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Razón Social |
IMPRESOS GRAFIKA SPA
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R.U.T. |
76.854.868-4 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ADMINISTRADOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | MANTENCION CAMIONETA CYCG-18 DEFOR
cotizacion 703 | |
$ 243.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.999
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$ 243.999
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Total Neto
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$ 243.999
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.360
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$ 290.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.