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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1301883-124-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE BREAK 26 DE MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N°970, Piso 10. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
44650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N°970, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BANQUETERIA LUMBRERA |
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Razón Social |
RICARDO ESTEBAN ARRIAGADA LUMBRERA
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R.U.T. |
16.908.565-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETERIA LUMBRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 100 | Unidad | Servicio de Coffee break para el día 26 de mayo de 2026, para 100 personas (en horario AM):
- Galletas artesanales {3 por persona)
- Té
- Café de grano
- Infusiones
- Azúcar
- Stevia
- Aguas saborizadas
- Leche descremada sin lactosa
- Mesas
- Mantelería
- Vajilla completa y todo lo necesario para el servicio de Coffe break.
- Personal para atención
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$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.000
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$ 235.000
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Total Neto
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$ 235.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.650
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$ 279.650
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.