|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1301883-284-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Balance Implementación 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
|
|
R.U.T. |
62.000.970-9 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda N°970, Piso 10. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
589000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N°970, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TeamPro Chile |
|
Razón Social |
EL TEAMPRO SPA
|
|
R.U.T. |
77.840.148-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TeamPro Chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Servicio de Producción para Presentación del Balance de Implementación 2024 | Servicio de Producción para Presentación del Balance de Implementación 2024 |
$ 3.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.100.000
|
$ 3.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 589.000
|
|
$ 3.689.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.