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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1301883-45-CT26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención del Sistema de Aire Acondicionado DINAC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Moneda N°970, Piso 10. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2670269,101 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N°970, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLIMA SPA |
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Razón Social |
CLIMATIZACION Y MANTENCION SPA
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R.U.T. |
76.183.919-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLIMA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantención del sistema de aire acondicionado de la Dirección
Nacional del del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | Servicio de mantención del sistema de aire acondicionado de la Dirección
Nacional del del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil |
$ 14.054.048,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.054.048
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$ 14.054.048
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Total Neto
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$ 14.054.048
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.670.269
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$ 16.724.317
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.