Orden de Compra. Nº1302298-31-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1302298-41-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal Curaco de Vélez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1302298-31-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1302298-41-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Corporación
Razón Social Corporación Municipal Curaco de Vélez
R.U.T. 71.281.500-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal Curaco de Vélez
R.U.T. 71.281.500-0
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10, interior
Comuna Curaco de Vélez
Impuesto 95779
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10, interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hidrofosas chile
Razón Social HIDROFOSAS CHILE SPA
R.U.T. 77.601.971-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hidrofosas chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121022
Servicios de limpieza del pozo1UnidadSe adjunta detalle de trabajos a realizar   $ 504.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.100 $ 504.100
Total Neto $ 504.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.779
TOTAL OC $ 599.879


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.601.971-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.