Orden de Compra. Nº1305313-19-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305313-22-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305313-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305313-22-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 65.756.050-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado IMPÚTESE EL GASTO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA ANUAL del sistema 1213800.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T. 65.756.050-2
Dirección de Facturación Av. Independencia 525
Comuna Pichidegua
Impuesto 193800
Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA VITA
Razón Social BYRON DOUGLAS PEREZ CARVAJAL
R.U.T. 19.590.828-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA VITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadSERVICIO DE AUDIO, PANTALLA LED Y GENERADOR PARA ACTIVIDAD DÍA DEL NIÑO SE ADJUNTA SOLICITUDSERVICIO DE AUDIO, PANTALLA LED Y GENERADOR PARA ACTIVIDAD DÍA DEL NIÑO $ 1.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
Total Neto $ 1.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.800
TOTAL OC $ 1.213.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.590.828-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.099.394-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.477.560-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.347.045-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.