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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1305525-48-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305525-38-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA CENTRAL
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R.U.T. |
61.981.120-8 |
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Dirección de Facturación |
3 Norte N° 331, Viña del Mar |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
134520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Norte N° 331, Viña del Mar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Reforma |
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Razón Social |
DISENOS RODRIGO ALEJANDRO PEREZ ESCOBAR EIRL
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R.U.T. |
76.169.377-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Reforma |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 1 | Global | SEGÚN EETT ADJUNTAS (DEBE GARANTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO) | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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82121503
| Impresión digital | 1 | Global | SEGUN EETT ADJUNTAS (DEBE GARANTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO) | |
$ 208.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.000
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$ 208.000
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60121602
| Espejos o paneles acrílicos transparentes | 1 | Global | SEGÚN EETT ADJUNTAS (DEBE GARANTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO) | |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 658.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 50.000
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IVA 19 %
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$ 134.520
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$ 842.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.