Orden de Compra. Nº1305532-76-AG24 "TINTAS IMPRESORA invitación a compra ágil: 1305532-77-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305532-76-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2024
Nombre de la Orden de Compra TINTAS IMPRESORA invitación a compra ágil: 1305532-77-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Juan Cisternas N° 2501, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 45980
Dirección de Envío de la Factura Juan Cisternas N° 2501, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10Unidadtintas canon maxify Gx7010 botella Gl16 NEGRO 167ml  $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000
Total Neto $ 242.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.980
TOTAL OC $ 287.980


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.810.193-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.663.628-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.126.356-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.292.976-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.074.614-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.229.656-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.