Orden de Compra. Nº1305541-75-CM24 "Adquisición de Artículos de Aseo "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305541-75-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES
R.U.T. 61.981.060-0
Dirección de Unidad de Compra Américo Vespucio N° 2680, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES
R.U.T. 61.981.060-0
Dirección de Facturación Américo Vespucio N° 2680, piso 7
Comuna Conchalí
Impuesto 2734230,15
Dirección de Envío de la Factura Américo Vespucio N° 2680, piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISAFE
Razón Social MULTI SAFE SPA
R.U.T. 76.751.057-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISAFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO DOYPACK 900 ML UNIDAD REGIÓN RM575 (1933844) JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO DOYPACK 900 ML UNIDAD REGIÓN RM(1933844) JABÓN TREMEX NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO DOYPACK 900 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Conchalí; Américo Vespucio N° 2680, piso 7 $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.725 $ 967.725
0
2239-9-LR22
DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC LAVANDA UNIDAD REGIÓN RM120 (1898515) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC LAVANDA UNIDAD REGIÓN RM(1898515) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC LAVANDA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Conchalí; Américo Vespucio N° 2680, piso 7 $ 993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.160 $ 119.160
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM3100 (1919714) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1919714) PAPEL HIGIÉNICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA DOBLE 4 ROLLOS 30 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Conchalí; Américo Vespucio N° 2680, piso 7 $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.521.600 $ 3.521.600
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM1000 (1924389) TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM(1924389) TOALLA DE PAPEL OVELLA DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Conchalí; Américo Vespucio N° 2680, piso 7 $ 9.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.709.000 $ 9.709.000
0
2239-9-LR22
PROTECTOR SOLAR SAFEPRO FACTOR 50 200 ML UNIDAD REGIÓN RM30 (1922281) PROTECTOR SOLAR SAFEPRO FACTOR 50 200 ML UNIDAD REGIÓN RM(1922281) PROTECTOR SOLAR SAFEPRO FACTOR 50 200 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Conchalí; Américo Vespucio N° 2680, piso 7 $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200
Total Neto $ 14.390.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.734.230
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 17.124.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.