Orden de Compra. Nº1305541-79-AG24 " Insumos de Impresión "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305541-79-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Impresión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES
R.U.T. 61.981.060-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES
R.U.T. 61.981.060-0
Dirección de Facturación Américo Vespucio N° 2680, piso 7
Comuna Conchalí
Impuesto 614327
Dirección de Envío de la Factura Américo Vespucio N° 2680, piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner62UnidadAdquisición de Insumos de Impresión (TONER) Adquisición de Insumos de Impresión (TONER) $ 52.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.233.300 $ 3.233.300
Total Neto $ 3.233.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 614.327
TOTAL OC $ 3.847.627


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.442.843-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.988.303-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.427.004-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.