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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1305541-79-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de Impresión |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES
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R.U.T. |
61.981.060-0 |
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Dirección de Facturación |
Américo Vespucio N° 2680, piso 7 |
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Comuna |
Conchalí
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Impuesto |
614327 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Américo Vespucio N° 2680, piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2024 |
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 62 | Unidad | Adquisición de Insumos de Impresión (TONER) | Adquisición de Insumos de Impresión (TONER) |
$ 52.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.233.300
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$ 3.233.300
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Total Neto
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$ 3.233.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 614.327
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$ 3.847.627
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.