Orden de Compra. Nº1305543-117-AG25 "P01-JAO-SERVICIO DE IMPRESIÓN MENA 997"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305543-117-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra P01-JAO-SERVICIO DE IMPRESIÓN MENA 997
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA
R.U.T. 61.981.050-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA
R.U.T. 61.981.050-3
Dirección de Facturación Mena N°997- Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 551000
Dirección de Envío de la Factura Mena N°997- Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RECYCLED
Razón Social RECYCLED SPA
R.U.T. 77.593.754-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RECYCLED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser2UnidadArriendo de impresoras multifuncionales color. Incluye 8.000 copias b/n y 3.000 copias Color Mensual por equipo. Considera mueble con ruedas para cada equipo, suministros, soporte y reciclaje de toners. Servicio desde 21 de Agosto al 31 de Diciembre 2025.  $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000
Total Neto $ 2.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.000
TOTAL OC $ 3.451.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.626.624-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.