Orden de Compra. Nº1305552-153-AG25 "ADQUISICIÓN E INSTALACION ESPEJOS EN OFICINAS SLEP.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305552-123-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305552-153-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACION ESPEJOS EN OFICINAS SLEP.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305552-123-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 207
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
R.U.T. 61.981.030-9
Dirección de Facturación Av. Comercio #203, Pozo Almonte
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 66880
Dirección de Envío de la Factura Av. Comercio #203, Pozo Almonte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131710
Dispensadores de papel higiénico2UnidadAdquisición e instalación de Dispensador de Papel higiénico Según características: -Papel higiénico marca ELITE rollo de 250 metros  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131709
Dispensadores de papel para cara2UnidadAdquisición e Instalación de Dispensador de Toalla de Papel Según características: -Toalla de papel marca ELITE 200 metros. -Marca TORK o equivalente  $ 91.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000
31241702
Espejos metálicos2UnidadAdquisición e Instalación de Espejos en Baños de oficinas. Medidas 40cm de ancho x 70cm de alto.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 352.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.880
TOTAL OC $ 418.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.