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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1305552-38-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO DE PASAJE WILLIAM CAQUEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
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R.U.T. |
61.981.030-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Comercio #203, Pozo Almonte |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
28635,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comercio #203, Pozo Almonte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | | Número de caso presente:02472303
Número de ticket(s): 0452221560982
Código de reserva: JSQOEV
Pasajero: CAQUEO MORALES/WILLIAM MR
Itinerario:
3 LA 167 K IQQ SCL 28MAY HK01
Times: 1500 - 1717
IQQ-SCL OPERATED BY LATAM AIRLIN |
$ 150.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.714
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$ 150.714
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Total Neto
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$ 150.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.636
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$ 179.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.