Orden de Compra. Nº1305560-15-AG26 " EA, SC10, P01 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICNA PARA EL SLEP VALDIVIA, 2204001 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305560-9-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305560-15-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra EA, SC10, P01 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICNA PARA EL SLEP VALDIVIA, 2204001 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305560-9-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 40
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas N°389, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 477964,95
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas N°389, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA

FACTURACIÓN

Una vez recepcionado conforme lo bienes o servicios requeridos, el administrador de contrato solicitará la emisión de la factura o documento tributario de cobro al proveedor.

La factura o documento tributario de cobro, se debe emitir a nombre de:

Servicio Local de Educación Pública Valdivia

RUT: 61.981.110-0

Dirección: Yerbas Buenas N° 389, Valdivia

GIRO: SERVICIO PÚBLICO

El pago de la factura se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente.

NOTA: El SLEP, no se hace responsable por el extravío de facturas que son ingresadas por otras vías que no son las indicadas en las presentes Bases. Si esto ocurre, el adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota de crédito.

Su entrega se realizará digitalmente al sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos, el cual tiene por fin recepcionar la información de los DTE desde el Servicio de Impuestos Internos, y sus xml enviados por los proveedores, a las siguientes casillas de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com

Copia a facturas@slepvaldivia.gob.cl y servicios.generales@slepvaldivia.gob.cl

Se hace presente que el Servicio Local de Educación Pública Valdivia puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENPROVAL SPA
Razón Social AGENCIA DE PRODUCCIONES VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.950.799-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENPROVAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadINSUMOS DE OFICINA INSUMOS MEDIDAS CANTIDAD SACAPUNTAS METALICO PACK 20 UN 2 CORRECTOR CAJA 12 UN 3 ELASTICO BLANCO 60X1,6 MM 1KG. BOLSA 1KG. 3 LAPIZ ROJO CAJA 50 UN 2 LAPIZ AZUL CAJA 50 UN 2 GOMA CAJA 20 UN 3 DOBLE CLIP 32 MM CAJA 100 UN 4 DOBLE CLIP 51 MM CAJA 12 UN 10 CINTA ADHESIVA 18 MMx18 MTS PACK 12 UN 3 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESCRITORIO MINI NEGERO CAJA 24 UN 3 ADHESIVO BARRA 36grs. CAJA 12 UN 2 SEPARADOR DE ARCHIVADOR CARTA PQTE 6 UN 10 SEPARADOR DE ARCHIVADOR OFICIO PQTE 6 UN 30 PERFORADORAS CAJA 12 UN 3 REGLAMETALICA 30 CMS PACK 12 UN 4 PLUMONES PIZARRA SET 8 UN 3 CORCHETES 26/6 CAJA 1000 UN 4 TINTA TIMBRE ROJA 20ML CAJA 12 UN 2 CORCHERERA 26/6 CAJA 12 UN 3 POS-IT ADHESIVA 100 HOJAS PACK 5 UN 3 RESMA CARTA CAJA 10 UN 15 RESMA OFICIO CAJA 10 UN 15 DESTACADOR PACK 6 UN 6 PORTA MINA 0,5 MM HB CAJA 20 UN 3 MINA 5 HB PACK 24 UN 3 CARTONERO PAPELERÍA CAJA 12 UN 2 TIJERA 13 CM CAJA 12 UN 4 SACA CORCHETE PALANCA METALICO PACK 12 UN 3 CARPETAS PLASTICADAS CAJA 12 UN 4 DEDALES TALLA 11 Y MEDIO PACK 12 UN 2 DEDALES TALLA 12 PACK 12 UN 2 PILAS AA DISPLEY 48 UN 2 PILAS AAA PACK 50 UN 2 LAPIZ GRAFITO CAJA 12 UN 2 SOBRE SACO 30X40 PACK 50 UN 3 PLUMON PERMANENTE NEGRO PACK 10 UN 3 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE PACK 12 UN 2 LAMINAS PLASTIFICAR OFICIO CAJA 100 UN 2 CLIP 50MM CROMADO CAJA 50 UN 5 FUNDAS TRANSPARENTE OFFICIO PACK 10 UN 60 FUNDAS TRANSPARENTE CARTA PACK 10 UN 50 CUADERNO TRIPLE TAPA DURA PACK 10 UN 6 CLIP 33MM CROMADO CAJA 100 UN 5 BANDERINES PLASTICOS PACK 5 UN 8 BANDEJA METALICO ORGANIZADORA DE PAPEL DE 3 NIVELES CAJA 6 UN 5 PERFORADORAS CAJA 12 UN 2 PORTA LAPICES CAJA 12 UN 4 PORTA CLIP CAJA 12 UN 3 SOBRE TAMAÑO CARTA CAJA 250 UN 2 SOBRE TAMAÑO MEDIO OFICIO CAJA 100 UN 3   $ 2.515.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.515.605 $ 2.515.605
Total Neto $ 2.515.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 477.965
TOTAL OC $ 2.993.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.