Orden de Compra. Nº1305560-2-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1305560-2-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305560-2-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1305560-2-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 35
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas N°389, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 36,1
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas N°389, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol Logika Sociedad Anonima
Razón Social ARBOL LOGIKA S A
R.U.T. 78.884.250-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol Logika Sociedad Anonima
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232915
Software de interconectividad de plataformas5MesServicio de plataforma de gestión presupuestaria meses de Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre de 2025Servicio de plataforma de gestión presupuestaria meses de Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre de 2025 UF 38,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 190,0000 UF 190,0000
Total Neto UF 190,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 36,1000
TOTAL OC UF 226,1000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.