Orden de Compra. Nº1306-16-SE09 "MANTENCION EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306-16-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORFO IX REGION
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 774- Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 7504,24
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 774- Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO-FUEGO
Razón Social ALEJANDRO GONZALO CARTES SANCHEZ
R.U.T. 13.962.685-0
Sucursal PRO-FUEGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadMANTENCION DE DOS EXTINTORES  $ 39.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
Total Neto $ 39.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.504
TOTAL OC $ 47.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.