Orden de Compra. Nº1306-8-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1306-2-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306-8-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1306-2-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1306-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORFO IX REGION - ARAUCANIA
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2515287,26
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUELLULIFTUNSERVICIOS
Razón Social JORGE ISMAEL HUICHAPAN MARILEO
R.U.T. 10.919.044-6
Sucursal QUELLULIFTUNSERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111701
Servicios de sembradío o mantenimiento de huertos1UnidadAPRUEBA CONTRATO CON JORGE ISMAEL HUICHAPAN MARILEO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES DE VILLA FRANCIA.SE OFRECE SERVICIO DE ACUERDO A LAS BASES $ 13.238.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.238.354 $ 13.238.354
Total Neto $ 13.238.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.515.287
TOTAL OC $ 15.753.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.