Orden de Compra. Nº1306643-329-AG23 "Programa Buenas Practicas _ Insumos Coffee - Aseo _ Exp: 20695"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306643-329-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Programa Buenas Practicas _ Insumos Coffee - Aseo _ Exp: 20695
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02775/2023 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA.
Comuna Cerro Navia
Impuesto 57551
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6600 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mercadoboy
Razón Social MERCADOBOY SPA
R.U.T. 77.358.747-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mercadoboy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas5CajaCaja de té 50 unidades  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50201713
Bolsitas de te5CajaTé Caja de té 100 unidades  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
50161510
Sacarina o sucralosa12UnidadEndulzante Stevia 270 ml  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
14111704
Papel higiénico10UnidadPapel Higiénico Rollo 50 metros doble hoja  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla Nova Clásica 12.5mt  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50201709
Café instantáneo5TarroCafé Tarro de Café 400 gramos  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50171549
Hierbas secas10kilogramoHierba Mate kilo  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
50221102
Harina de trigo80kilogramoHarina Kilos sin polvos de hornear  $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles12LitroAceite Litro vegetal  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53131608
Jabones4LitroLimpia piso liquido Desinfectante - Aromatizante   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131608
Jabones2LitroLavaloza 750ml  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 302.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.551
TOTAL OC $ 360.451


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.358.747-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.