Orden de Compra. Nº1306643-449-SE25 "SUMINISTRO INSUMOS INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE PRAPS_COMERCIAL BIOTECH _6815/2025"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1306643-449-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE PRAPS_COMERCIAL BIOTECH _6815/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1306643-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Nº01258/2025; Nº01257/2025 y Nº01256/2025 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
Comuna Cerro Navia
Impuesto 249614,4399
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOTECH LIMITADA
Razón Social IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA
R.U.T. 76.006.366-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIOTECH LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales40Bolsafresa piedra arkansas alta velocidad redonda: fresa piedra arkansas alta velocidad redonda (IMPUTACION GES) ADJUNTO FICHA TECNICA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales80Unidadfresa zecria (IMPUTACION GES)ADJUNTO FICHA TECNICA $ 3.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.080 $ 262.118
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales1912UnidadESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD: Empaque de 100 Unidades (IMPUTACION SEMBRANDO SONRISAS) ADJUNTO FICHA TECNICA $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.096 $ 302.058
42141502
Palitos con casquillo de fibra145UnidadTORULAS LISAS 1000 UNIDADES: TORULAS LISAS 1000 UNIDADES; formato odontológico (Bolsas 1000 Unidades) (IMPUTACION SEMBRANDO SONRISAS)ADJUNTO FICHA TECNICA BOLSA DE 600 UNIDADES $ 2.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.930 $ 323.995
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas50UnidadCUCHARETAS DE CARIES: Maillefer o Similar (SEMBRANDO SONRISAS)ADJUNTO FICHA TECNICA $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
42152418
Productos dentales de yeso80UnidadYeso Extraduro: Bolsa de 1 Kg (IMPUTACION GES)ADJUNTO FICHA TECNICA $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.320 $ 282.286
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales44Unidadfresa piedra arkansas alta velocidad llama: fresa piedra arkansas alta velocidad llama (IMPUTACION GES) ADJUNTO FICHA TECNICA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.264 $ 33.264
Total Neto $ 1.313.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.614
TOTAL OC $ 1.563.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.