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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1306643-826-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ART ESCRITORIO SEMESTRAL CINTAS ADHESIIVAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
60032,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-10-2024 |
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Proveedor |
Embalados |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA EMBALADOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.281.262-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Embalados |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201522
| Cinta de transferencia adhesiva | 1110 | Unidad | CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM | |
$ 257,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.270
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$ 285.270
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31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 90 | Unidad | CINTA DOBLE CONTACTO 19MM | |
$ 341,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.690
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$ 30.690
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Total Neto
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$ 315.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.032
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$ 375.992
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.