|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1314-79-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(JPC) SOPORTE Y MANTENCIÓN PARA LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE FORCEPOINT STONESOFT MANAGEMENT CENTER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
|
|
R.U.T. |
60.706.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda 921, Santiago Centro |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
4902 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 921, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NASTEC |
|
Razón Social |
NASTEC SPA
|
|
R.U.T. |
76.337.109-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NASTEC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad no definida | LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA (E) N°1790, DE 2024. QUE, AUTORIZA TRATO DIRECTO CON NASTEC SPA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN PARA LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE FORCEPOINT STONESOFT MANAGEMENT CENTER, PARA CORFO. | |
US$ 25.800,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 25.800,00
|
US$ 25.800,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 25.800,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 4.902,00
|
|
US$ 30.702,00
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.