|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1315764-34-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN DE TUBOS DE OXIGENO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
LIENTUR |
|
Razón Social |
ATF-60 "LIENTUR"
|
|
R.U.T. |
62.000.990-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ATF-60 "LIENTUR"
|
|
R.U.T. |
62.000.990-3 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
33105,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES N° 05275, MUELLE CAPITAN GUILLERMOS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
SERVINAUT SPA |
|
Razón Social |
SERVINAUT SPA
|
|
R.U.T. |
77.484.010-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVINAUT SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42171911
| Oxígeno portátil o cajas de resucitación de servicios médicos de urgencia | 1 | Unidad | MANTENCIÓN DE TUBOS DE OXÍGENO DE LA ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO | MANTENCIÓN DE TUBOS DE OXÍGENO DE LA ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE ACUERDO ANEXO ADJUNTO |
$ 174.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 174.240
|
$ 174.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 174.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.106
|
|
$ 207.346
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.