Orden de Compra. Nº1316692-1-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316692-1-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1316692-1-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316692-1-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INFRAESTRUCTURA DESAM
Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
R.U.T. 71.173.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
R.U.T. 71.173.100-8
Dirección de Facturación Vapor Tenglo 475
Comuna Quellón
Impuesto 143697,57
Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Plazo de EjecuciònSegún lo solicitado se requiere cumplir con el servicio contratado en un plazo de 5 dias hábiles
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ANTONIO
Razón Social JUAN ANTONIO FUENTES FUENTES
R.U.T. 14.227.213-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadSe solicita la provisión e instalación de una puerta de acceso principal en material de PVC con vidrio termopanel, según anexo técnico adjunto. Se adjunta: -Registro fotográfico - Ficha técnica equipamiento propuesto. -Anexo Tecnico Es obligatorio que el oferente adjunte lo siguiente: Anexo técnico firmado Cotización y/o oferta formal ficha técnica de puerta propuesta   $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303
Total Neto $ 756.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.698
TOTAL OC $ 900.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.227.213-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.