|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1316692-25-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316692-13-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
|
|
R.U.T. |
71.173.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
Vapor Tenglo 475 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
524400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vapor Tenglo 475 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
venta, recarga y mantención de extintores de incen |
|
Razón Social |
MARCELO RODRIGO MUÑOZ MORALES
|
|
R.U.T. |
11.485.688-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
venta, recarga y mantención de extintores de incen |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191608
| Sistema de apagado de incendios | 23 | Global | Servicio de mantención y reparación de redes humedas en establecimientos APS Comuna de Quellón según informe adjunto. | |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.760.000
|
$ 2.760.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.760.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 524.400
|
|
$ 3.284.400
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.