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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1316747-87-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316747-117-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LOS ANGELES
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R.U.T. |
65.073.885-3 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 445 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
220785,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 445 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INFESER |
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Razón Social |
INFESER SPA
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R.U.T. |
76.961.537-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INFESER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121251
| Pintura al agua | 3 | Galón | esmalte al agua blanco | |
$ 14.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.670
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$ 44.670
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30191502
| Andamios | 4 | Unidad | andamio de tijera de aluminio 169cm 12 peldaños | |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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31162403
| Goznes | 38 | Unidad | bisagras de 3.5" | |
$ 1.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.040
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$ 60.040
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39121534
| Luces indicadoras o indicadores luminosos | 1 | Rollo | cinta neón luz led color blanco. Rollo de 50mts | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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60121251
| Pintura al agua | 8 | Tineta | esmalte negro mate. Tineta de 20 lts. | |
$ 75.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 602.320
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$ 602.320
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Total Neto
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$ 1.112.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 50.000
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IVA 19 %
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$ 220.786
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$ 1.382.816
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.