Orden de Compra. Nº1317925-15-AG25 "FAF - SC.400 - PUNTUAL - SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA SIP PARA TELEFONIA IP + INSTALACION TELEFONO IP PARA 3 JARDINES INFANTILES RURARES VTF PERTENECIENTES AL SLEP DE CHINCHORRO - JUNJI: 1317925-15-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1317925-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra FAF - SC.400 - PUNTUAL - SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA SIP PARA TELEFONIA IP + INSTALACION TELEFONO IP PARA 3 JARDINES INFANTILES RURARES VTF PERTENECIENTES AL SLEP DE CHINCHORRO - JUNJI: 1317925-15-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH-Programa 02-JUNJI
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 508 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Codpa 2173
Comuna Arica
Impuesto 255354,68
Dirección de Envío de la Factura Codpa 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO DIRECTO CON UNIDAD DE SOPORTE INFORMATICOsoporte.informatica@epchinchorro.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erik
Razón Social ELASTIX ONLINE SPA
R.U.T. 76.363.939-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Erik
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191504
Teléfonos fijos1GlobalSE ADJUNTA DETALLE ESPECIFICO SEGUN ANEXO -PLAM ,EMSUAL VIRTUAL 03 ANEXOS - 2.5UFX12MESES -PLAN MENSUAL TELEFONIA IP X12 MESES $ 1.343.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.972 $ 1.343.972
Total Neto $ 1.343.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.355
TOTAL OC $ 1.599.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.