Orden de Compra. Nº1324-3-SE25 "(SM) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1324-3-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (SM) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1324-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subgerencia de Comunicaciones y Marketing
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 921
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 22.07.002 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Moneda 921
Comuna Santiago
Impuesto 7184873,94
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Simple Comunicación
Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA
R.U.T. 76.981.620-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Simple Comunicación
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1UnidadLO INDICADO EN RES (E) N°55/2025 QUE APRUEBA CONTRATO DE CORFO CON SOCIEDAD DE COMUNICACION SIMPLE SPA ADJUNTASERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN $ 37.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.126 $ 37.815.126
Total Neto $ 37.815.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.184.874
TOTAL OC $ 45.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.