Orden de Compra. Nº1328912-5-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1328912-9-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1328912-5-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1328912-9-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMERGENCIAS
Razón Social DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 60.511.090-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 60.511.090-8
Dirección de Facturación MANUEL BULNES 590 4° PISO TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA
Comuna Temuco
Impuesto 22497320,12
Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 590 4° PISO TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNO FAST S.A.
Razón Social TECNO FAST S.A.
R.U.T. 76.320.186-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNO FAST S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaARRIENDO DE CONTENEDORES DESTINADOS A LA HABILIDAD DEL PERSONAL MILITAR DESPLEGADO EN LA COMUNA DE CURACAUTIN.  $ 118.406.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.406.948 $ 118.406.948
Total Neto $ 118.406.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.497.320
TOTAL OC $ 140.904.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.